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      總算曉得公司會計崗位有什么要求嗎_會計專業是學什么的

      日期:2019-09-02 09:38:56     瀏覽:663    來源:天才領路者
      核心提示:會計工作崗位,是指一個單位會計機構內部根據業務分工而設置的職能崗位。會計工作崗位可以一人一崗、一人多崗(但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作)、一崗多人。

      會計工作崗位,是指一個單位會計機構內部根據業務分工而設置的職能崗位。會計工作崗位可以一人一崗、一人多崗(但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作)、一崗多人。那你知道公司會計崗位有什么要求嗎?接下來小編就告訴你公司會計崗位有什么要求嗎。 ?

      公司會計崗位有什么要求嗎:

      1、 嚴格遵守并執行公司財務管理制度;

      2、 出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字;

      3、現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付;

      4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤;

      5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況;

      6、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,并經總經理批準后簽發,不得隨意辦理匯款;

      7、收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯;

      8、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失;

      9、杜絕白條抵庫,發現貪污、用公款行為要及時匯報給總經理;

      10、對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經理匯報; ?

      公司會計崗位有什么要求嗎_會計專業是學什么的

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      一個企業的會計要負責的工作有哪些: ?

      1、企業會計人員工作職責:

      熟悉*財經法律、法規和企業規章制度,掌握本行業業務管理的有關知識,適應公司的工作要求。

      按會計制度建賬,設置會計科目,進行會計核算和接受監督。

      認真做好記賬、算賬、報表工作,做到內容真實、數字準確、賬目清楚,按期報表;(根據稅務*要求,月末30日報成本表,下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。

      拒絕接受不真實,不合法的原始憑證(如:假票據等)并向公司負責人匯報。

      認真執行公司制定的報銷審批制度,按程序審批。

      做好財產清查工作,對于財產清查中發現的盤盈和虧損,及時向主管財務領導匯報,以保證賬物相符。

      成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作,并將傳遞的票據及時的對賬、記賬,與保管員進行月末盤點工作。

      成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況,數字要真實、準確,每月進行一次盤點。

      成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。

      成本會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點,30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。

      工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。

      遵守法律、法規和*統一的會計制度規定賦予的其它職責。

      會計在前臺做什么的: ?

      1、會計核算

      包括原始憑證審核、填制會計憑證,設置賬戶,記賬、過賬,結賬。

      2、成本核算

      按照一定對象歸集和分配生產經營過程中發生的各種費用,以便確定各該對象的總成本和單位成本,包括對倉庫、車間統計數據的審核、匯總、分配、計算

      3、財產清查

      組織和實施財產清查,通過盤點實物,核對賬目,以查明各項財產物資實有數額,提高會計記錄的正確性,保證賬實相符。同時,查明各項財產物資的保管和使用情況以及各種結算款項的執行情況,以便對積壓或損毀的物資和逾期未收到的款項,及時采取措施,進行清理和加強對財產物資的管理

      4、財務報告、分析、預測

      以賬簿中的記錄為依據,經過一定形式的加工整理而產生一套完整的核算指標,用來考核、分析財務計劃和預算執行情況以及編制下期財務和預算

      實際上上述工作是指整個財務部的工作,具體到個人頭上,根據崗位不同分做一部分。除非是小企業,才有可能一個人完成所有工作,否則一個人是難以完成的,所以需要一個團體來完成,每人負責一塊合作完成,這個就是會計的日常工作。

      前臺會計是做什么的: ?

      一、現金管理

      1、嚴格執行《公司報銷管理制度》,確保現金出納審核審批手續完整,原始單據正規,報銷金額與審批金額一致,報銷金額不超出管理制度;

      2、按規定合理保管現金,減少現金庫存,不出現違規現象;

      3、每日對現金進行清查,編制現金日記賬,賬實相符,防止現金流失;

      4、及時向上級提交現金出納狀況報表;

      二、銀行收付款管理

      1、負責審核《付款申請單》是否符合審核流程,按規定進行付款;

      2、負責審核網銀付款工作,核對金額,臺頭,賬號是否正確,避免網銀錄入錯誤;

      3、掌握日常稅務、銀行利息等其他扣款金額情況,及時匯入銀行扣款,防止發生滯納金;

      4、每月末核對各銀行余額對賬單,確保每個銀行余額正確;

      5、保管好網上銀行U盤和每個銀行開戶資料,確保不出現丟失;

      三、公章、法人章保管工作

      1、嚴格執行公司《印章管理制度》,按照總經理或副總經理簽字加蓋印章;

      2、負責印章外出登記,按照領導批準辦理印章外出放行手續;

      四、票據管理

      1、嚴格執行《票據管理制度》,按規定進行登記票據,確保票據不出現流失;

      2、每日進行票據盤點,填寫相應報表;

      3、及時按照領導要求提供相應票據;

      4、完成上級布置的其他工作 .

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